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发布于2025-07-26 阅读(0)
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以下是伪原创后的文章内容:
本文分享了如何实现进销存和账务相结合的结账步骤。

在财务系统里,制作凭证是进销存期末结转成本的基础条件,所有进销存相关的单据都必须生成对应的凭证。
在执行成本结转时,只需选择实际已处理的单据即可,未处理的单据可以忽略,无需勾选。



每月月底需要完成业务处理以及进销存的结账工作。
完成结账后,进销存周期会自动切换到下一个月份,并且允许进行反结账操作。








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